喜迎党代会 奋力创一流丨八年审计路 护航学校行(二十二)

发布时间:2025-02-17   消息来源:审计处


编者按:喜迎党代会,奋力创一流。自上次党代会以来,校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、二十大和历次全会精神,坚守立德树人初心,勇担为党育人、为国育才使命,在铸魂育人中不断激发活力,在守正创新中不断凝聚合力,推动学校各项事业发展取得了丰硕成果。在全校上下喜迎中国共产党河南中医药大学第二次党员代表大会之际,特推出“喜迎党代会·奋力创一流”主题巡礼,全面展示学校改革发展历程,进一步凝聚力量、鼓舞士气。今天推出《八年审计路 护航学校行》。


八年审计路,护航学校行


自学校第一次党代会以来,审计处在校党委、校行政的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,立足新时代新征程内部审计职责定位和使命任务,紧紧围绕学校中心工作,以服务学校发展为宗旨,不断强化审计监督职能,扎实推进各项审计工作,为学校中医药教育事业高质量发展贡献审计力量。连续7年被评为“河南省内部审计先进集体”和“河南省教育审计工作先进单位”。


一、立足顶层设计,规范审计工作流程

不断完善内部审计制度体系。2023年10月,成立中共河南中医药大学委员会审计委员会,2024年3月召开审计委员会第一次会议,进一步强化内部审计重大工作顶层设计、统筹协调,整体推进、督促落实,标志着学校内部审计监督正式纳入党的治理体系,职能作用更加拓展,政治权威更加彰显,政治定位更加强化。



一是构建现代化审计制度框架。以全方位织密学校内部审计制度体系为主线,紧跟国家审计政策导向,结合学校实际,构建覆盖全面、层次分明的审计制度体系。先后制定并出台《河南中医药大学内部审计工作规定》《河南中医药大学建设工程项目审计实施办法(修订)》《河南中医药大学领导干部经济责任审计实施办法》等文件,为明确内部审计职责权限和确保各类审计工作的顺利开展提供制度依据。2023年,出台《河南中医药大学内部审计质量控制办法》,在打造内部审计的廉洁阳光工程,防范化解审计风险,着力提升审计工作规范化水平上再出实招。

二是建立动态化审计整改机制。坚持全面整改和专项整改相结合,确保相关管理漏洞得到堵塞、机制缺陷得到修补、部门发展得到提升。创新审计整改模式,推行“整改台账+消号清单+动态跟踪”机制,确保问题整改闭环管理。

三是探索审计协同联动机制。推动内部审计与纪检、监察、巡察、组织、人事、财会等各类监督贯通协同,推进力量整合、程序契合、工作融合。2020年出台《河南中医药大学纪检监察与审计工作协同机制实施办法》,在制度层面推动高效率高质量衔接协作。在业务层面上,推动堵塞漏洞、补齐短板、健全机制,切实体现监督体系的严肃性、协同性、有效性。


二、聚焦主责主业,发挥“经济体检”效能

一是紧扣促进财政资金提质增效,落实落细“过紧日子”要求。连续8年开展年度财务收支审计,对学校经济运行情况进行持续监督,重点关注资金管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理、合同管理等风险领域,提出强化预算全过程管理、严控一般性支出、加大招标采购项目监管力度、进一步夯实会计基础工作等审计建议,确保财政资金用在刀刃上、花在紧要处。

二是紧扣促进权力规范运行,发挥审计在党的自我革命中的独特作用。期间共对81名中层领导干部开展了经济责任审计,并将绩效审计理念贯穿审计工作全过程和各环节,从动态发展层面,客观分析和评价被审计领导干部任期内履行经济责任的情况。适时出台《河南中医药大学中层领导干部经济责任告知办法》,通过签署《中层领导干部经济责任告知书》,进一步增强了领导干部履行经济责任的意识,达到早提醒早预防的目的。

三是紧扣教育教学保障工程,为落实立德树人根本任务提供环境支撑。深入书院、实验室、学生宿舍、体育场管等与师生活动紧密相关的工程领域,以重点监督带动全面监督,持续开展工程竣工结算审计和工程招标控制价编制项目。近年来,审计各类工程项目275项,涉及审计金额约8.89亿元,节约学校资金约2835万元,在持续促进提高基层服务水平上彰显审计担当。




四是紧扣重大政策措施落实,全力推动中医药事业高质量发展。深刻领悟习近平总书记视察南阳时关于中医药重要指示精神,围绕振兴发展中医药事业开展重大科技专项审计,针对反映出来的突出问题和风险隐患,做到精准识别、精准分类,为进一步提升科研效益、优化资源配置、完善临床服务体系、促进中医药文化传播与国际合作保驾护航。


三、同步审计研究,锻造“四能四会”队伍



按照“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,着力提升内审人员能审会查、能说会写、能参会谋、能抓会管本领,不断强化敢于担当的职业精神和扎实过硬的专业能力。优选配强审计干部队伍,现有审计人员均具备高级职称或注册会计师资格,为打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化内部审计队伍奠定了人才基础。近年来,在大象新闻刊发资政智库文章3篇、发表专业论文8篇、立项课题9项。

总体看来,内部审计工作在第一次党代会召开以来成效较为显著,但与内部审计工作高质量发展的新时代新形势相比,与校党委、校行政的新安排新期待相比,与师生日益增长的新期盼新需求相比,还存在一定差距。今后,我们会继续传承内部审计光荣传统和优良作风,牢记使命、不负重托,砥砺奋进、真抓实干,持续履职尽责,塑造职业精神,提高专业能力,为学校内部审计高质量发展作出新的更大贡献。